Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
07180005 2025 18/07/2025 000000007180005 12.272.084/0001-00 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 496,94 496,94 496,94
07180006 2025 18/07/2025 000000007180006 07.652.494/0001-38 AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE JACUIPE 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.395,04 1.395,04 1.395,04
07180007 2025 18/07/2025 000000007180007 18.949.489/0001-08 G FELIX INTERNET (GNET) 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 145,00 145,00 145,00
07180008 2025 18/07/2025 000000007180008 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S/A 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 266,88 266,88 266,88
07180009 2025 18/07/2025 000000007180009 050.427.604-23 ALBERTO EMILIANO DE SOUZA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
07180010 2025 18/07/2025 000000007180010 068.689.934-20 JOSE MARCONES ARTUR DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
07180011 2025 18/07/2025 000000007180011 067.100.904-42 JOSE FABIO DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
07180012 2025 18/07/2025 000000007180012 693.738.924-87 EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
07180013 2025 18/07/2025 000000007180013 030.846.644-63 LUIZ CARLOS DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
07180014 2025 18/07/2025 000000007180014 770.729.014-34 AVELINA CONSOELO DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
07180015 2025 18/07/2025 000000007180015 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 6.108,36 6.108,36 6.108,36
07180016 2025 18/07/2025 000000007180016 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 400,00 400,00 400,00
07180017 2025 18/07/2025 000000007180017 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 1.518,00 1.518,00 1.518,00
07180018 2025 18/07/2025 000000007180018 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 59.400,00 59.400,00 59.400,00
07180023 2025 18/07/2025 000000007180023 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4.6.9.0.71.99.00.00.0000 1.316,04 1.316,04 1.316,04
07140001 2025 14/07/2025 000000007140001 022.781.054-69 ABIRACI BUARQUE BISPO 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
07110001 2025 11/07/2025 000000007110001 042.615.224-70 MIRIAN MARIA DOS SANTOS LIMA ALVES 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
07040001 2025 04/07/2025 000000007040001 056.623.844-60 PAULO BUARQUE DOS REIS 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
07040003 2025 04/07/2025 000000007040003 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 13.800,00 13.800,00 13.800,00
07030001 2025 03/07/2025 000000007030001 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 11.489,40 11.489,40 11.489,40