Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
01210005 2025 21/01/2025 000000001210005 12.272.084/0001-00 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 424,78 424,78 424,78
01210006 2025 21/01/2025 000000001210006 18.949.489/0001-08 G FELIX INTERNET (GNET) 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 145,00 145,00 145,00
01210007 2025 21/01/2025 000000001210007 11.918.182/0001-09 UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 300,00 300,00 300,00
01210011 2025 21/01/2025 000000001210011 07.652.494/0001-38 AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE JACUIPE 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.395,04 1.395,04 1.395,04
01210012 2025 21/01/2025 000000001210012 693.738.924-87 EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
01210013 2025 21/01/2025 000000001210013 022.781.054-69 ABIRACI BUARQUE BISPO 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
01210014 2025 21/01/2025 000000001210014 068.689.934-20 JOSE MARCONES ARTUR DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
01210015 2025 21/01/2025 000000001210015 056.623.844-60 PAULO BUARQUE DOS REIS 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
01210016 2025 21/01/2025 000000001210016 030.846.644-63 LUIZ CARLOS DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
01210017 2025 21/01/2025 000000001210017 042.615.224-70 MIRIAN MARIA DOS SANTOS LIMA ALVES 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
01210018 2025 21/01/2025 000000001210018 050.427.604-23 ALBERTO EMILIANO DE SOUZA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
01210019 2025 21/01/2025 000000001210019 067.100.904-42 JOSE FABIO DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
01210020 2025 21/01/2025 000000001210020 770.729.014-34 AVELINA CONSOELO DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
01210021 2025 21/01/2025 000000001210021 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S/A 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 337,73 337,73 337,73
01200003 2025 20/01/2025 000000001200003 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 59.400,00 59.400,00 59.400,00
01200004 2025 20/01/2025 000000001200004 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 6.108,36 6.108,36 6.108,36
01200005 2025 20/01/2025 000000001200005 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 400,00 400,00 400,00
01200006 2025 20/01/2025 000000001200006 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 1.518,00 1.518,00 1.518,00
01200009 2025 20/01/2025 000000001200009 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 74,55 74,55 74,55
12200001 2024 20/12/2024 000000012200001 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 5.371,16 5.371,16 5.371,16