Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
03210008 2024 21/03/2024 000000003210008 284.476.384-72 JOSE SEVERINO DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
03200002 2024 20/03/2024 000000003200002 07.652.494/0001-38 AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE JACUIPE 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.557,15 1.557,15 1.557,15
03200004 2024 20/03/2024 000000003200004 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S/A 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 123,65 123,65 123,65
03200005 2024 20/03/2024 000000003200005 12.272.084/0001-00 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 375,85 375,85 375,85
03200006 2024 20/03/2024 000000003200006 11.918.182/0001-09 UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 300,00 300,00 300,00
03200007 2024 20/03/2024 000000003200007 18.949.489/0001-08 G FELIX INTERNET (GNET) 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 145,00 145,00 145,00
03200009 2024 20/03/2024 000000003200009 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 5.483,16 5.483,16 5.483,16
03210006 2024 20/03/2024 000000003210006 022.781.054-69 ABIRACI BUARQUE BISPO 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
03190005 2024 19/03/2024 000000003190005 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.01.00.00.0000 1.412,00 1.412,00 1.412,00
03190006 2024 19/03/2024 000000003190006 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 7.096,36 7.096,36 7.096,36
03190007 2024 19/03/2024 000000003190007 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 600,00 600,00 600,00
03190008 2024 19/03/2024 000000003190008 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 1.412,00 1.412,00 1.412,00
03110001 2024 11/03/2024 000000003110001 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.00.00.0000 45.000,00 45.000,00 45.000,00
03070001 2024 07/03/2024 000000003070001 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 87,35 87,35 87,35
03070002 2024 07/03/2024 000000003070002 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 9.412,00 9.412,00 9.412,00
03070003 2024 07/03/2024 000000003070003 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 5.100,00 5.100,00 5.100,00
03070004 2024 07/03/2024 000000003070004 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 2.200,00 2.200,00 2.200,00
03060001 2024 06/03/2024 000000003060001 12.676.452/0001-77 MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI 3.3.9.0.30.22.00.00.0000 724,00 724,00 724,00
03050001 2024 05/03/2024 000000003050001 049.730.224-11 AMERICO BATISTA MARTINS 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
03040001 2024 04/03/2024 000000003040001 056.623.844-60 PAULO BUARQUE DOS REIS 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00