Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
08200009 2024 20/08/2024 000000008200009 09.102.587/0001-14 M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA 3.3.9.0.40.06.00.00.0000 650,00 650,00 650,00
08200010 2024 20/08/2024 000000008200010 034.257.784-04 JOSE LUIZ HENRIQUE DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
08200011 2024 20/08/2024 000000008200011 823.869.274-15 SUZINEI MOREIRA CAVALCANTI DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
08200012 2024 20/08/2024 000000008200012 068.689.934-20 JOSE MARCONES ARTUR DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
08200013 2024 20/08/2024 000000008200013 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.01.00.00.0000 1.412,00 1.412,00 1.412,00
08200014 2024 20/08/2024 000000008200014 284.476.384-72 JOSE SEVERINO DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
08200015 2024 20/08/2024 000000008200015 131.327.914-58 ANDRE LUIZ LINS DE LINS 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
08200016 2024 20/08/2024 000000008200016 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 7.096,36 7.096,36 7.096,36
08200017 2024 20/08/2024 000000008200017 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 600,00 600,00 600,00
08200018 2024 20/08/2024 000000008200018 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 1.482,60 1.482,60 1.482,60
08200019 2024 20/08/2024 000000008200019 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 1.694,40 1.694,40 1.694,40
08200020 2024 20/08/2024 000000008200020 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S/A 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 120,96 120,96 120,96
08060002 2024 06/08/2024 000000008060002 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 45.000,00 45.000,00 45.000,00
08060003 2024 06/08/2024 000000008060003 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 9.412,00 9.412,00 9.412,00
08060004 2024 06/08/2024 000000008060004 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 5.300,00 5.300,00 5.300,00
08060005 2024 06/08/2024 000000008060005 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 1.900,00 1.900,00 1.900,00
08020001 2024 02/08/2024 000000008020001 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 166,03 166,03 166,03
08010001 2024 01/08/2024 000000008010001 693.738.924-87 EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
08010002 2024 01/08/2024 000000008010002 056.623.844-60 PAULO BUARQUE DOS REIS 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
08010003 2024 01/08/2024 000000008010003 049.730.224-11 AMERICO BATISTA MARTINS 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00